本網(wǎng)訊(通訊員 劉紅莉)為加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,建立健全內(nèi)部審計管理制度,近期,市審計局采取“單位對照自己查、現(xiàn)場交流相互查、組織力量專項查”等方式,對下屬機構(gòu)較多的主管部門、財政資金支出較大的事業(yè)單位,開展內(nèi)審工作情況專項檢查。
突出建章立制。此次專項檢查以是否建立內(nèi)審制度為切入點,從制度建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)管理流程等方面,對單位內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行評價,采取以查帶訓(xùn)的方式督促各部門單位健全內(nèi)部審計制度。
堅持問題導(dǎo)向。以解決實際問題為導(dǎo)向,通過召開座談會現(xiàn)場交流和查閱內(nèi)審資料等方式,及時了解相關(guān)部門單位內(nèi)審工作推進情況,重點圍繞單位內(nèi)審機構(gòu)設(shè)置、人員配備、年度項目計劃制定及執(zhí)行情況等環(huán)節(jié)存在的問題,有針對性地提出指導(dǎo)意見,幫助其解決。
積極探索實踐。在專項檢查中,對內(nèi)審工作做得較好的單位鼓勵其積極總結(jié)經(jīng)驗,提煉工作中的好做法好成果進行交流和推廣,共同探索內(nèi)審工作高質(zhì)量發(fā)展的新舉措、新辦法,推動內(nèi)審工作再上新臺階。